DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles; la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la organización, administración y operación de los campamentos públicos y privados en Puerto Rico.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 837 569 522 262 262

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificados por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. Los puestos del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 se presentan en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según lo dispuesto en la Ley 171-2018. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para gastos relacionados al entrenamiento de atletas, Ley 119-2001 conocida como Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo del Atleta de Alto Rendimiento a Tiempo Completo. Además, permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública. Entre los recursos aprobados se mantienen, para el ofrecimiento de actividades recreativas y programas deportivos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población general.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 20,735 11,672 14,345 0
Infraestructura Física 14,139 8,464 6,880 4,934
Promoción y Fomento de los Deportes 7,545 4,766 5,525 3,949
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 42,419 24,902 26,750 8,883
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 0 3,258 0
Infraestructura Física 0 0 3,093 3,093
Promoción y Fomento de los Deportes 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 7,162 3,904
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Promoción y Fomento de los Deportes 18 252 1,971 260
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 18 252 1,971 260
 
Total, Servicio Directo 42,437 25,154 35,883 13,047
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 8,808 4,177 11,129 12,820
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 8,808 4,177 11,129 12,820
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 1,678 5,989
 
Total, Servicio de Apoyo 8,808 4,177 12,807 18,809
 
Total, Programa 51,245 29,331 48,690 31,856
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,391 27,798 31,752 21,403
Asignaciones Especiales 7,622 28 300 300
Fondos Federales ARRA 0 1,253 0 0
Ingresos Propios 9,019 0 3,885 0
Otros Ingresos 1,195 0 1,942 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,227 29,079 37,879 21,703
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 8,840 9,893
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 8,840 9,893
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18 0 28 260
Asignaciones Especiales 0 252 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,943 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 252 1,971 260
Total, Origen de Recursos 51,245 29,331 48,690 31,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 29,887 23,265 24,282 12,035
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 422 2,088 2,383 5,524
Servicios Comprados 0 0 1,323 1,870
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 36 0 0
Gastos de Transportación 148 131 502 463
Servicios Profesionales 38 0 22 21
Otros Gastos Operacionales 7 5 1,188 152
Asignaciones Englobadas 2,877 2,111 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 4 147 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 270
Materiales y Suministros 8 15 21 1,068
Reserva Presupuestaria 0 0 2,031 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 33,391 27,798 31,752 21,403
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 18 0 28 234
Entidades Gubernamentales 0 0 0 26
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 18 0 28 260
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 8,840 9,893
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 8,840 9,893
 
Total de la RC del Fondo General 33,409 27,798 40,620 31,556
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 223 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,416 0 0 0
Servicios Comprados 1,216 2 0 0
Servicios Profesionales 0 1 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 285 300
Asignaciones Englobadas 3,767 0 0 0
Compra de Equipo 0 6 0 0
Materiales y Suministros 0 18 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 15 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 7,622 28 300 300
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 252 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 7,622 280 300 300
 
Total del Fondo General 41,031 28,078 40,920 31,856
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,112 0 72 0
Servicios Comprados 3,115 0 960 0
Gastos de Transportación 25 0 21 0
Servicios Profesionales 40 1,253 2,112 0
Otros Gastos Operacionales 2,020 0 348 0
Asignaciones Englobadas 1,045 0 0 0
Compra de Equipo 275 0 942 0
Materiales y Suministros 572 0 1,272 0
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 100 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 10,214 1,253 5,827 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Entidades Gubernamentales 0 0 1,943 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 0 1,943 0
Total, Concepto 51,245 29,331 48,690 31,856

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley 171-2018.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3 0 0
Ingresos Propios 9,019 0 3,885 0
Otros Ingresos 150 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,566 11,669 10,460 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,735 11,672 14,345 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,258 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,258 0
Total, Origen de Recursos 20,735 11,672 17,603 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,397 11,628 10,302 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,112 9 72 0
Servicios Comprados 3,115 2 960 0
Gastos de Transportación 25 0 21 0
Servicios Profesionales 40 0 170 0
Otros Gastos Operacionales 2,020 1 506 0
Asignaciones Englobadas 169 32 0 0
Compra de Equipo 275 0 942 0
Materiales y Suministros 572 0 1,272 0
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 100 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,735 11,672 14,345 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,258 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,258 0
Total, Concepto 20,735 11,672 17,603 0
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,416 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,723 8,464 6,880 4,934
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,139 8,464 6,880 4,934
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Origen de Recursos 14,139 8,464 9,973 8,027
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,305 7,540 6,880 4,604
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,636 186 0 0
Asignaciones Englobadas 1,198 738 0 0
Materiales y Suministros 0 0 0 330
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,139 8,464 6,880 4,934
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Concepto 14,139 8,464 9,973 8,027
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.

Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,575 25 0 0
Fondos Federales ARRA 0 1,253 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,942 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,970 3,488 3,583 3,949
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,545 4,766 5,525 3,949
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 252 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,943 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 1,943 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18 0 28 260
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 0 28 260
Total, Origen de Recursos 7,563 5,018 8,307 5,020
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,748 2,022 2,064 2,580
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 36 0 0
Gastos de Transportación 147 130 501 456
Servicios Profesionales 0 1,254 1,942 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,018 0
Asignaciones Englobadas 4,650 1,300 0 0
Compra de Equipo 0 6 0 270
Materiales y Suministros 0 18 0 643
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,545 4,766 5,525 3,949
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 18 252 28 234
Entidades Gubernamentales 0 0 1,943 26
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 252 1,971 260
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
Total, Concepto 7,563 5,018 8,307 5,020
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,631 0 300 300
Otros Ingresos 1,045 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,132 4,177 10,829 12,520
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,808 4,177 11,129 12,820
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,678 5,989
Total, Origen de Recursos 8,808 4,177 12,807 18,809
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,660 2,075 5,036 4,851
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 202 1,893 2,383 5,524
Servicios Comprados 1,216 0 1,323 1,870
Gastos de Transportación 1 1 1 7
Servicios Profesionales 38 0 22 21
Otros Gastos Operacionales 7 5 297 452
Asignaciones Englobadas 1,672 41 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 4 147 0 0
Materiales y Suministros 8 15 21 95
Reserva Presupuestaria 0 0 2,046 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,808 4,177 11,129 12,820
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,678 5,989
Total, Concepto 8,808 4,177 12,807 18,809